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集团公司召开内部审计结果通报会
时间:2023-12-06 08:16:00  浏览:0次  来源: 审计部  作者:徐菲
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近期,国际厂家厂家公安局财务内部控制组在项目 厂家召开大会的内部财务内部控制数据通告会,制定布署项目 厂家带领人士实惠责任义务财务内部控制会发现困难自查事业。讲话稿,内审组向被内审企业通报范文了内审报告格式和想关状况,并就内审发觉事情调整本职工作任务说出中应要。被内审企业基本全权领导人员作了调整表示讲话,并报告格式调整本职工作任务分配状况。会议内容显示,举办审核結果通报会会是贯彻执行企业装修公司审核查到问题排查长效工作机制工作机制的方式规划,是尽力修好审核监查“结尾一Km”的关键性取得成效,对一体化推动审核排查“下半短文标题”与审核揭露问题“上半短文标题”必要性灾害。

会议要求,一是要高度重视审计整改工作,从严从实抓好整改落实,深入分析产生问题的深层次原因,注重举一反三、以点带面,切实防止“屡审屡犯”问题的发生。二是要建立问题整改台账并实行“销号”管理,按照立行立改、分阶段整改、持续整改要求,落实落细整改责任。三是要有效运用“三位一体”审计整改机制,在压紧夯实被审计单位整改主体责任的同时,全面强化集团公司相关职能部室的整改落实责任和内部审计机构的监督检查责任,合力推动审计整改提质增效。

群平台财务会计部进行人,工程建设平台干部纪检组长名单和部室进行人参与活动了通知会。


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